Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
482022 Objednávame si u Vás obed pre 9 osôb v Nin v rámci projektu ERASMUS+KA2 2020-1-SK01-KA229-078292_1 - Facing ARTS together - mobilita ZADAR/Chorvátsko/. Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 HRVOJE KONJEVRATE j.d.o.o. 31410197648 197,09 € 14.09.2022 17.09.2022 Objednávka
DF2/22/0004 obed pre 9 osôb v Nin v rámci projektu ERASMUS+KA2 2020-1-SK01-KA229-078292_1 - Facing ARTS together - mobilita ZADAR/Chorvátsko/ Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 HRVOJE KONJEVRATE j.d.o.o. 31410197648 197,09 € 14.09.2022 23.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DF2/22/0003 zabezpečenie dopravy do Nin /20.09.2022/a NP Krka /22.09.2022/ v rámci projektu ERASMUS+KA2 2020-1-SK01-KA229-078292_1 - Facing ARTS together - mobilita ZADAR/Chorvátsko/ Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 SHUTTLE BUS d.o.o 36980413699 225,63 € 14.09.2022 23.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0129 výtvarné potreby pre mezzotintu - suchú ihlu /hĺbkotlač/ Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Altamira - výtvarné potřeby 06424929 623,60 € 13.09.2022 17.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DF2/22/0002 ubytovanie s polpenziou pre 9 osôb v rámci projektu ERASMUS+KA2 2020-1-SK01-KA229-078292_1 - Facing ARTS together v čase od 18.-24.09.2022 - mobilita ZADAR/Chorvátsko/ Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Borik d.o.o. 89869631318 1 565,82 € 13.09.2022 17.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
452022 Objednávame si u Vás výtvarné potreby pre mezzotintu - suchú ihlu /hĺbkotlač/. Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Altamira - výtvarné potřeby 06424929 623,60 € 13.09.2022 17.09.2022 Objednávka
472022 Objednávame si u Vás zabezpečenie dopravy do Nin /20.09.2022/a NP Krka /22.09.2022/ v rámci projektu ERASMUS+KA2 2020-1-SK01-KA229-078292_1 - Facing ARTS together - mobilita ZADAR/Chorvátsko/. Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 SHUTTLE BUS d.o.o 36980413699 225,63 € 13.09.2022 17.09.2022 Objednávka
462022 Objednávame si u Vás ubytovanie s polpenziou pre 9 osôb v rámci projektu ERASMUS+KA2 2020-1-SK01-KA229-078292_1 - Facing ARTS together v čase od 18.-24.09.2022 - mobilita ZADAR/Chorvátsko/. Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Borik d.o.o. 89869631318 1 565,82 € 13.09.2022 17.09.2022 Objednávka
DFB/22/0128 dobropis - nespotrebované jedálne kupóny /zvýšenie stravného od 01.09.2022/ Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 -1 886,00 € 13.09.2022 23.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0127 čistiace potreby, potreby pre údržbu /farby, stierky, lepidlo/ a destilovná voda Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Ivan Čvaň 35244127 203,69 € 12.09.2022 17.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0126 vodné a stočné 092022 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 218,00 € 12.09.2022 23.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
442022 Objednávame si u Vás čistiace potreby, potreby pre údržbu /farby, stierky, lepidlo/ a destilovanú vodu. Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Ivan Čvaň 35244127 203,69 € 09.09.2022 14.09.2022 Objednávka
DFB/22/0119 služby zodpovednej osoby 09/2022 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 SN real, s.r.o. 36653497 50,00 € 09.09.2022 17.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0125 telekomunikačné služby, VBA prístup Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2022 17.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0124 telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,73 € 08.09.2022 17.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0123 telekomunikačné služby - mobil, dáta Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,60 € 08.09.2022 17.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0122 odber el. energie - Klub mladých 092022 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Energie2, a.s. 46113177 48,00 € 08.09.2022 17.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0121 odber el. energie - škola 082022 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Energie2, a.s. 46113177 150,02 € 08.09.2022 17.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0120 jedálne kupóny a ich doručenie Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Up Déjeuner, s. r. o. 53528654 5 007,14 € 07.09.2022 10.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFS/22/0002 pohostenie formou švédskych stolov - začiatok šk. roka Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Vermex s.r.o 36489247 250,00 € 06.09.2022 10.09.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »