Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
182022 Objednávame si u Vás ubytovanie v LFTAM Unipessoal Lda v Barreire 08/05/2022-13/05/2022 /5 nocí/ pre 8 osôb v rámci projektu Erasmus+KA2 2020-1-EL01-KA229-079167-3 - Reporters of cultural heritage without borders. Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 LFTAM, Unipessoal Lda 515434485 800,00 € 22.04.2022 27.04.2022 Objednávka
162022 Objednávame si u Vás ľanové plátna /rôzne farby/pre účely realizácie aktivít v rámci projektu Erasmus+KA2 2020-1-EL01-KA229-079167-3 - Reporters of cultural heritage without borders Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Kammel s. r. o. 53713419 311,64 € 21.04.2022 22.04.2022 Objednávka
DF3/22/0004 výtvarné potreby pre účely realizácie aktivít v rámci projektu Erasmus+KA2 2020-1-EL01-KA229-079167-3 - Reporters of cultural heritage without borders Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Mi-Ka, s. r. o. 44204949 235,72 € 20.04.2022 22.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
152022 Objednávame si u Vás výtvarné potreby pre účely realizácie aktivít v rámci projektu Erasmus+KA2 2020-1-EL01-KA229-079167-3 - Reporters of cultural heritage without borders Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Mi-Ka, s. r. o. 44204949 235,72 € 14.04.2022 20.04.2022 Objednávka
DFB/22/0058 vodné a stočné 042022 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 193,00 € 12.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DF3/22/0003 Letenky z Viedne do Lisabonu a späť 08/05/2022-13/05/2022 pre 8 osôb v rámci projektu Erasmus+KA2 2020-1-EL01-KA229-079167-3 - Reporters of cultural heritage without borders Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 CK EUROTOUR, s.r.o. 36485144 2 589,72 € 12.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0057 poplatok za komunálny odpad rok 2022 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Mesto Svidník 00331023 1 122,00 € 11.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
142022 Objednávame si u Vás letenky z Viedne do Lisabonu a späť 08/05/2022-13/05/2022 pre 8 osôb v rámci projektu Erasmus+KA2 2020-1-EL01-KA229-079167-3 - Reporters of cultural heritage without borders Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 CK EUROTOUR, s.r.o. 36485144 2 589,72 € 11.04.2022 14.04.2022 Objednávka
DFB/22/0055 telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Slovak Telekom, a.s. 35763469 19,20 € 08.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0054 telekomunikačné služby - mobil, dáta Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,60 € 08.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0053 telekomunikačné služby, VBA prístup Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFS/22/0001 pohostenie formou švédskych stolov - Deń učiteľov - SF Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Vermex s.r.o 36489247 200,00 € 08.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0056 servisné práce - rozsah služby č. 1 - 04-06/2022 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0052 služby zodpovednej osoby 04/2022 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 SN real, s.r.o. 36653497 50,00 € 04.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0051 odber el. energie - škola 042022 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Energie2, a.s. 46113177 361,46 € 04.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0049 systémová podpora MAGMA HCM - 1. štvrťrok 2022 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0048 nové verzie Magma HCM - 2.štvrťrok 2022 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 01.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0047 odber zemného plynu 042022 - Klub mladých Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 SPP a.s. 35815256 250,00 € 01.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0046 odber zemného plynu 042022 - škola Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 SPP a.s. 35815256 1 400,00 € 01.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra
DFB/22/0050 odber el. energie - Klub mladých 042022 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 52915654 Energie2, a.s. 46113177 47,00 € 01.04.2022 14.04.2022 Mgr. Monika Velčíková Faktúra