432022 |
Objednávame si u Vás pohostenie formou švédskych stolov zo SF pre 25 zamestnancov školy pri príležitosti začiatku šk. roka. |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Vermex s.r.o |
36489247 |
|
250,00 € |
02.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0118 |
odber zemného plynu 092022 - Klub mladých |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
250,00 € |
02.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
odber zemného plynu 092022 - škola |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 400,00 € |
02.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
422022 |
Objednávame si u Vás ubytovanie v Liberci v dňoch 12.-14. 09. 2022 /8+2 osôb/ z dôvodu účasti na súťaži ODĚV A TEXTIL, LIBEREC 2022. |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
SunGarden.cz s.r.o. |
22798749 |
|
466,00 € |
31.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0115 |
Ubytovanie v Liberci v dňoch 12.-14. 09. 2022 /8+2 osôb/ z dôvodu účasti na súťaži ODĚV A TEXTIL, LIBEREC 2022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
SunGarden.cz s.r.o. |
22798749 |
|
466,00 € |
31.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
DFB/22/0116 |
zvuková technika podľa výberu z e-shopu / stojany, slúchadlá, mikrofóny, akustické panely, káble, zvukoizolačný materiál/ |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
|
870,64 € |
31.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
402022 |
Objednávame si u Vás zvukovú techniku podľa výberu z e-shopu |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
|
870,64 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
412022 |
Objednávame si u Vás: AVOLA - otočná kancelárska stolička šedá/biela - 5 ks |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Imrich Malačina |
30303621 |
|
260,20 € |
24.08.2022 |
|
|
25.08.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0114 |
AVOLA otočná kancelárska stolička - 5 ks |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Imrich Malačina |
30303621 |
|
260,20 € |
24.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
DFB/22/0113 |
služby počítačovej siete SANET 07-092022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
DFB/22/0112 |
vodné a stočné 082022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
218,00 € |
11.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
DFB/22/0111 |
telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,66 € |
09.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
DFB/22/0110 |
telekomunikačné služby, VBA prístup |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
DFB/22/0109 |
platba za telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,60 € |
09.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
odber el. energie - škola 072022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
132,14 € |
08.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
služby zodpovednej osoby 08/2022 |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
SN real, s.r.o. |
36653497 |
|
50,00 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
DFB/22/0107 |
odber zemného plynu 082022 - škola |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 400,00 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
DFB/22/0106 |
odber zemného plynu 082022 - Klub mladých |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
250,00 € |
02.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
opravná faktúra k FA č. 2500555617 /stočné vyúčtovanie 01-062022/ |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-1 270,90 € |
29.07.2022 |
|
|
06.08.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |
DFB/22/0102 |
koberec LYON 5,6x4 m |
Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník |
52915654 |
L.C. TRADE, s.r.o. |
31677657 |
|
368,00 € |
28.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
Mgr. Monika Velčíková |
|
Faktúra |