Faktúra č. DFS/25/0022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/25/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim
  • Dátum doručenia: 16.09.2025
  • Celková hodnota: 128,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0084
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0084 Objednávame si u Vás kurz prvej pomoci pre zamestnancov školy. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Bc. Dušan Kraus 51999307 0,00 € 03.09.2020 17.09.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0084 Objednávame si u Vás toner do tlačiarne HP Color Laser Jet PRO MFP, M 476 dw všetky farby po jednom kuse. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 0,00 € 04.10.2021 14.10.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0084 Objednávame si u Vás revíziu komínov. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 KOMIN SERVIS 34651659 178,00 € 10.11.2022 22.11.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0084 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne Color laser jet podľa prílohy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Rudolf Voit-VOITON 32925727 100,50 € 06.09.2023 19.09.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0084 Objednávame si u Vás pitný režim pre zamestnancov. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ASTRA VENDING, s.r.o. 36512630 128,52 € 12.09.2025 23.09.2025 Objednávka
Tlačiť