Faktúra č. DFP/25/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 07.11.2025
  • Celková hodnota: 35,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 9/054-2025
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
9/054-2025 Cartridge Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Damedis s.r.o. 47864249 35,44 € 05.11.2025 10.11.2025 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť