Faktúra č. DFP/25/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/25/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: toner HP
  • Dátum doručenia: 06.08.2025
  • Celková hodnota: 63,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 9/032-2025
  • Dátum zverejnenia: 11.08.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
9/032-2025 Tonery. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PcProfi, s.r.o. 44685173 0,00 € 05.08.2025 06.08.2025 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť