Faktúra č. DFP/23/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: Notebook Dell Vostro
  • Dátum doručenia: 18.04.2023
  • Celková hodnota: 762,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 9/018-2023
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
9/018-2023 Notebook Dell Vostro/3510/i5-1135G7/15,6"/FHD/16GB/512GB SSD/Iris Xe/W11H/Black/3RNBD. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PcProfi, s.r.o. 44685173 762,00 € 17.04.2023 20.04.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť