Faktúra č. DFP/22/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: Náhradné diely do áut
  • Dátum doručenia: 06.07.2022
  • Celková hodnota: 115,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0055
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0055 Objednávame si u Vás toner Canon C-EXV 33 čiernej farby k tlačiarni imageRUNNER 2520. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 0,00 € 22.06.2020 23.06.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0055 Objednávame si u Vás školenie ekonómky školy k používaniu iSpin modul: Účtovníctvo, Banka, Logistika, Pokladňa. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Asseco Solutions, a.s. 00602311 0,00 € 18.06.2021 29.06.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0055 Objednávame si u Vás náhradné diely do áut školy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Petro a spol. 10736751 115,04 € 04.07.2022 14.07.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0055 Asfaltové terče. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PROJEKTIL spol. s r. o. 36480649 102,00 € 09.06.2023 15.06.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0055 Objednávame si u Vás omietku/25 kg. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 WOODCOTE GROUP a.s. 31364951 233,10 € 10.05.2024 21.05.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
Tlačiť