Faktúra č. DFP/21/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/21/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: Úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla Škoda Rapid PO609GR
  • Dátum doručenia: 04.10.2021
  • Celková hodnota: 378,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 9/027-2021
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
9/027-2021 Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva motorového vozidla Škoda Rapid PO 609 GR pri výcviku v autoškole. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 14255791 0,00 € 05.08.2021 19.08.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť