Faktúra č. DFJ/26/0124

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/26/0124
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 16.09.2026
  • Celková hodnota: 379,09 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/016-2026
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/016-2026 Tabletovaná soľ Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 63,96 € 01.09.2026 07.09.2026 Objednávka
8/016-2026 Spotrebný tovar Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 379,09 € 08.09.2026 16.09.2026 Objednávka
Tlačiť