Faktúra č. DFJ/26/0021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/26/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky ŠJ
  • Dátum doručenia: 10.02.2026
  • Celková hodnota: 314,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/002-2026
  • Dátum zverejnenia: 12.02.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/002-2026 nákup umýv. a oplach. pristiedkov do umývačky Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 EUROGASTROP, s.r.o 44137761 314,39 € 03.02.2026 10.02.2026 Objednávka
Tlačiť