Faktúra č. DFJ/25/0172

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/25/0172
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 07.11.2025
  • Celková hodnota: 60,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/037-2025
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť