Faktúra č. DFJ/25/0153

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/25/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup potravín
  • Dátum doručenia: 02.10.2025
  • Celková hodnota: 279,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/035-2025
  • Dátum zverejnenia: 06.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/035-2025 Nákup potravín (pohotovostný) Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MANNA SLOVAKIA, s. r. o. 44381557 279,21 € 24.09.2025 30.09.2025 Objednávka
Tlačiť