Faktúra č. DFJ/25/0049

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/25/0049
  • Popis fakturovaného plnenia: Umývacie prostriedky do umývačky riadu
  • Dátum doručenia: 25.03.2025
  • Celková hodnota: 617,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/008-2025
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/008-2025 tabl. soľ do zmäkčovača, prípravky do umývačky riadu Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 617,46 € 17.03.2025 25.03.2025 Objednávka
Tlačiť