Faktúra č. DFJ/24/0155

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/24/0155
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky do myčky
  • Dátum doručenia: 28.10.2024
  • Celková hodnota: 260,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/044-2024
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť