Faktúra č. DFJ/24/0143

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/24/0143
  • Popis fakturovaného plnenia: utierky, mikrot. vrecká
  • Dátum doručenia: 07.10.2024
  • Celková hodnota: 123,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/040-2024
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/040-2024 Spotrebný tovar. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 135,90 € 01.10.2024 11.10.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť