Faktúra č. DFJ/24/0036

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/24/0036
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 29.02.2024
  • Celková hodnota: 405,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/007-2024
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/007-2024 nákup prostriedkov do umývačky Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 405,60 € 21.02.2024 06.03.2024 Objednávka
Tlačiť