Faktúra č. DFJ/23/0171

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0171
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 26.10.2023
  • Celková hodnota: 962,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/171-2023
  • Dátum zverejnenia: 02.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/171-2023 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ASTERA s.r.o. 36238091 962,99 € 25.10.2023 26.10.2023 Objednávka
Tlačiť