Faktúra č. DFJ/23/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup umývacích prostriedkov do umývačky
  • Dátum doručenia: 08.09.2023
  • Celková hodnota: 1 655,17 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/137-2023
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/137-2023 nákup um.prostriedkov do umývačky Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Hagleitner Hygiene 35840790 1 655,17 € 28.08.2023 08.09.2023 Objednávka
Tlačiť