Faktúra č. DFJ/23/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky - ŠJ
  • Dátum doručenia: 30.08.2023
  • Celková hodnota: 849,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/135-2023
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/135-2023 Čistiace prostriedky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 849,27 € 23.08.2023 30.08.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť