Faktúra č. DFJ/23/0075

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0075
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup obalového materiálu
  • Dátum doručenia: 21.04.2023
  • Celková hodnota: 120,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/075-2023
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/075-2023 nákup obal.materiálu Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Bujňák Štefan 41544412 120,15 € 19.04.2023 02.05.2023 Objednávka
Tlačiť