Faktúra č. DFJ/23/0073

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0073
  • Popis fakturovaného plnenia: Prostriedky do umývačky riadu
  • Dátum doručenia: 18.04.2023
  • Celková hodnota: 394,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/073-2023
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/073-2023 nákup umýv.prostriedku do umývačky Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 394,80 € 18.04.2023 02.05.2023 Objednávka
Tlačiť