Faktúra č. DFJ/23/0022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0022
  • Popis fakturovaného plnenia: Zber a odvoz odpadu za 1/2023
  • Dátum doručenia: 13.02.2023
  • Celková hodnota: 93,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/022-2023
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/022-2023 vývoz KO Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ESPIK Group s.r.o. 46754768 93,60 € 31.01.2023 13.02.2023 Objednávka
Tlačiť