Faktúra č. DFJ/23/0021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/23/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 02.02.2023
  • Celková hodnota: 530,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/021-2023
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/021-2023 nákup potravín Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 KOMFOS Prešov, s. r. o. 36454184 530,32 € 30.01.2023 13.02.2023 Objednávka
Tlačiť