Faktúra č. DFJ/23/0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: Bujňák Štefan
- IČO: 41544412
- Adresa: Bajkalská 32, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFJ/23/0019
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup obalového materiálu
- Dátum doručenia: 01.02.2023
- Celková hodnota: 40,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 8/019-2023
- Dátum zverejnenia: 06.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/019-2023 | nákup obalového materiálu | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Bujňák Štefan | 41544412 | 40,50 € | 31.01.2023 | 02.02.2023 | Objednávka |