Faktúra č. DFJ/22/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/22/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
  • Dátum doručenia: 07.07.2022
  • Celková hodnota: 195,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/105-2022
  • Dátum zverejnenia: 11.07.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/105-2022 nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 195,60 € 30.06.2022 13.07.2022 Objednávka
Tlačiť