Faktúra č. DFJ/21/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFJ/21/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup čistiacich prostriedkov
  • Dátum doručenia: 18.10.2021
  • Celková hodnota: 220,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/070-2021
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/070-2021 Nákup čistiacich prostriedkov Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 EKO Servis SK s.r.o. 47635843 0,00 € 27.09.2021 08.10.2021 Objednávka
Tlačiť