Faktúra č. DFB/25/0469

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0469
  • Popis fakturovaného plnenia: webinár Ročné zúčtovanie za rok 2025
  • Dátum doručenia: 12.12.2025
  • Celková hodnota: 110,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0141
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0141 Objednávame si u Vás školský nábytok. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 ŠKOLEX 31396763 0,00 € 15.12.2020 29.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0141 Kancelárske potreby. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ŠEVT a.s. 31331131 1 000,78 € 16.12.2023 22.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0141 Objednávame si u Vás učebnice podľa požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 preskoly.sk s.r.o. 51692881 773,10 € 19.11.2024 30.11.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0141 Objednávame si u Vás webinár "Ročné zúčtovanie za rok 2025 + Legislatívne zmeny na rok 2026". Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 110,70 € 05.12.2025 11.12.2025 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť