Faktúra č. DFB/25/0462

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0462
  • Popis fakturovaného plnenia: novoročenka 2026
  • Dátum doručenia: 08.12.2025
  • Celková hodnota: 84,87 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0137
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0137 Objednávame si u Vás Joola stôl Transport, kód 1436 v zelenej farbe v počte 2 kusy. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Sport Lovers, s.r.o. 48210358 0,00 € 14.12.2020 29.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0137 Objednávame si u Vás tabletovanú soľ. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 EZV, spol. s r.o. 31703119 163,44 € 11.11.2024 21.11.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0137 Objednávame si u Vás tlač novoročenky 2026. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 84,87 € 08.12.2025 08.01.2026 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť