Faktúra č. DFB/25/0143

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0143
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.04.2025
  • Celková hodnota: 424,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2025/SOŠL
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/2025/SOŠL Rámcová zmluva na dodávku tovaru - čistiace prostriedky a obalový materiál Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 10 584,10 € 14.04.2025 15.04.2025 14.04.2025 Ing. Miroslav Fuchs. PhD. riaditeľ školy Zmluva
Tlačiť