Faktúra č. DFB/25/0143
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
- IČO: 51896109
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc -TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0143
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 16.04.2025
- Celková hodnota: 424,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2025/SOŠL
- Dátum zverejnenia: 02.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/2025/SOŠL | Rámcová zmluva na dodávku tovaru - čistiace prostriedky a obalový materiál | Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov | 51896109 | Ing. Anton Ferenc -TOPO | 32923244 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 10 584,10 € | 14.04.2025 | 15.04.2025 | 14.04.2025 | Ing. Miroslav Fuchs. PhD. | riaditeľ školy | Zmluva |