Faktúra č. DFB/25/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: Elektrina 03/2025 - SOŠL
  • Dátum doručenia: 15.04.2025
  • Celková hodnota: 1 694,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9600477303
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť