Faktúra č. DFB/25/0120

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0120
  • Popis fakturovaného plnenia: Rozsah služby č. 1 RAP za 1.Q 2025 - SOŠL Prešov
  • Dátum doručenia: 03.04.2025
  • Celková hodnota: 396,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť