Faktúra č. DFB/25/0019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0019
  • Popis fakturovaného plnenia: Krmivo
  • Dátum doručenia: 21.01.2025
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0008
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0008 Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov v periodicite 1 rok. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 BTS-PO, s.r.o. 36491501 0,00 € 28.01.2021 30.01.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0008 Objednávame si u Vás tovar v zmysle zmluvy č. 12/2021/SOŠL zo dňa 23.02.2021 podľa priloženého súpisu pre kurz "Mladý geológ", záhradná technika, lesnícka zameriavacia technika Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Hipolito s.r.o. 47687673 0,00 € 04.02.2022 14.02.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0008 Laminovacia fólia. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ATAP, spol. s r.o. 36489964 12,60 € 27.01.2023 30.01.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0008 Objednávame si u Vás potravu pre dravce. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Slavomír Kukurugya - Horus 33594023 150,00 € 17.01.2025 28.01.2025 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť