Faktúra č. DFB/24/0435

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0435
  • Popis fakturovaného plnenia: Revízia plynových spotrebičov
  • Dátum doručenia: 29.11.2024
  • Celková hodnota: 1 296,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0147
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0147 Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál podľa požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 BADEX - Bartolomej Derner 40406199 0,00 € 31.12.2020 12.01.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0147 Led vianočné sviečky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Michal Adam Szczepański 50340930 10,00 € 11.12.2023 23.01.2024 Riaditeľ Objednávka
0147 Revizia plynových zariadení. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PARDO, s.r.o. 36504955 1 296,00 € 28.11.2024 30.11.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť