Faktúra č. DFB/24/0429

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0429
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 25.11.2024
  • Celková hodnota: 1 021,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0143
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0143 Objednávame si u Vás Espresso Philips čiernej farby. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 ELEKTROSPED, a.s. 35765038 0,00 € 15.12.2020 09.01.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0143 Kancelárske kreslo, čierna/chróm, MADOX. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 KONDELA s.r.o. 36409154 109,00 € 17.12.2023 22.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0143 Čistiace prostriedky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 1 032,48 € 20.11.2024 27.11.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť