Faktúra č. DFB/24/0426

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0426
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 11.11.2024
  • Celková hodnota: 195,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0138
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0138 Objednávame si u Vás lesnícke oblečenie podľa požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 TRAPPER SK 47855347 0,00 € 14.12.2020 29.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0138 Webinár "Ročné zúčtovanie za rok 2023"+"Legislatívne zmeny na rok 2024" Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným 31369308 180,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0138 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ELECTRIC, spol. s r.o. 36444197 195,30 € 07.11.2024 19.11.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť