Faktúra č. DFB/24/0420

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0420
  • Popis fakturovaného plnenia: tlač dokumentov
  • Dátum doručenia: 18.11.2024
  • Celková hodnota: 354,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0139
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0139 Objednávame si u Vás náradie do dielní v zmysle cenovej ponuky zo dňa 10.12.2020. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 KAMAJ SK, s.r.o. 36488241 0,00 € 15.12.2020 29.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0139 Posteľná bielizeň. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Kristián Rendoš 32937890 968,40 € 16.12.2023 22.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0139 Objednávame si u Vás tlač dokumentov k 60-mu výročiu školy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 354,00 € 15.11.2024 19.11.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť