Faktúra č. DFB/24/0409

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0409
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 11.11.2024
  • Celková hodnota: 436,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0130
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0130 Objednávame si u Vás nábytok podľa vlastného výberu. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 NOBYT, s.r.o 36451941 0,00 € 10.12.2020 22.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0130 Objednávame si u Vás respirátory pre žiakov školy v počte 1415 kusov. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 21.12.2021 04.01.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0130 Soľ posypová. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 CHEMOLAK a.s. 31411851 24,02 € 11.12.2023 18.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0130 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa požiadavky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 ELECTRIC, spol. s r.o. 36444197 436,15 € 29.10.2024 19.11.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť