Faktúra č. DFB/24/0405

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0405
  • Popis fakturovaného plnenia: Krmivo
  • Dátum doručenia: 04.11.2024
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0131
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0131 Objednávame si u Vás servisné práce v kotolni a chemické čistenie zásobníkov vody. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Alfréd Rusňák - PLYNAS 31289011 0,00 € 10.12.2020 22.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0131 Objednávame si u Vás interiérové dvere PVC v počte 4 kusy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MARAV, s.r.o. 36725943 0,00 € 22.12.2021 04.01.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0131 Objednávame si u Vás Professional Educational Site Leicense. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PcProfi, s.r.o. 44685173 480,00 € 11.12.2023 23.01.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
0131 Objednávame si u Vás potravu pre dravce. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Slavomír Kukurugya - Horus 33594023 144,00 € 31.10.2024 05.11.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť