Faktúra č. DFB/24/0401

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0401
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 30.10.2024
  • Celková hodnota: 357,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0121
  • Dátum zverejnenia: 13.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0121 Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 01.12.2020 20.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0121 Objednávame si u Vás posteľnú bielizeň na školský internát na Kollárovej 10 v Prešove. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Kristián Rendoš 32937890 0,00 € 08.12.2021 17.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0121 Oprava dymovodov a infražiariča. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PARDO, s.r.o. 36504955 544,80 € 23.11.2023 01.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0121 Objednávame si u Vás sanitu a hlavné uzávery na toalety. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BADEX - Bartolomej Derner 40406199 357,69 € 09.10.2024 05.11.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť