Faktúra č. DFB/24/0377

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0377
  • Popis fakturovaného plnenia: pozvánky
  • Dátum doručenia: 11.10.2024
  • Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0123
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0123 Objednávame si u Vás vertikálne žalúzie s montážou v zmysle cenovej ponuky zo dňa 30.11.2020. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Daniel Ďurica - DASON 35275260 0,00 € 07.12.2020 20.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0123 Objednávame si u Vás fotoaparát Nikon D5600 v počte 1 kus. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 CEWE a.s. 31395937 0,00 € 14.12.2021 29.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0123 Nemrznúca zmes. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Petro a spol. 10736751 19,94 € 30.11.2023 01.12.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0123 Objednávame si u Vás tlač pozvánky na výročnú akadémiu školy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Aka servis spol. s r. o. 36468312 192,00 € 11.10.2024 22.10.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť