Faktúra č. DFB/24/0371

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0371
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 14.10.2024
  • Celková hodnota: 211,14 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť