Faktúra č. DFB/24/0365

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0365
  • Popis fakturovaného plnenia: Náboje
  • Dátum doručenia: 09.10.2024
  • Celková hodnota: 76,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0110
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0110 Objednávame si u Vás servis vstupnej a výstupnej závory na Kollárovej ulici a na Cemjate. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Daniel Sralik - DASMONT 44217871 0,00 € 27.10.2020 12.11.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0110 Objednávame si u Vás rúška podľa cenovej ponuky a v počte podľa súpisu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 JAS Re, s.r.o. 35949155 0,00 € 25.11.2021 07.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0110 Objednávame si u Vás OOPP podľa cenovej ponuky 23000466 Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Peritech, s.r.o. 44894058 647,13 € 07.11.2023 23.11.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0110 Strelivo. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PROJEKTIL spol. s r. o. 36480649 76,50 € 19.09.2024 02.10.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť