Faktúra č. DFB/24/0354

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0354
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 25.09.2024
  • Celková hodnota: 114,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0113
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0113 Objednávame si u Vás revíziu plynovej kotolne a plynových zariadení. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 PARDO, s.r.o. 36504955 0,00 € 24.11.2020 04.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0113 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre upratovačky školy a školského internátu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 30.11.2021 10.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0113 Objednávame si u Vás servis - detekcia počítačovej siete. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PcProfi, s.r.o. 44685173 670,90 € 22.10.2023 09.11.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0113 Objednávame si u Vás ponorné čerpadlo a stenový ventil. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 BADEX - Bartolomej Derner 40406199 114,40 € 16.09.2024 26.09.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť