Faktúra č. DFB/24/0352

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0352
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis PO 382DL, PO822HX
  • Dátum doručenia: 25.09.2024
  • Celková hodnota: 428,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0115
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0115 Objednávame si u Vás revíziu detektorov spáliteľných plynov. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Martin Drobňák TELMAR 37468448 0,00 € 24.11.2020 04.12.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0115 Objednávame si u Vás kalendáre a diáre na rok 2022. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MM Partners PLUS, Peter Mihalik, chránená dielňa 46283234 0,00 € 30.11.2021 10.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0115 Objednávame si u Vás nemrznúcu kvapalinu v počte 3 kusy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Petro a spol. 10736751 19,94 € 10.11.2023 20.11.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0115 Objednávame si u Vás servis áut školy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Petro a spol. 10736751 428,42 € 25.09.2024 31.10.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť