Faktúra č. DFB/24/0348

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0348
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 02.10.2024
  • Celková hodnota: 374,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0111
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0111 Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu priestorov školy a internátu. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Ing.Anton Ferenc -TOPO 32923244 0,00 € 11.11.2020 24.11.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0111 Objednávame si u Vás mobilný posuvný elektrický stojan na dotykový displej v počte 2 kusy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PcProfi, s.r.o. 44685173 0,00 € 29.11.2021 14.12.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0111 Redukcia a USB rozbočovač. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 PcProfi, s.r.o. 44685173 26,40 € 08.11.2023 20.11.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0111 Objednávame si u Vás materiál na demontáž a montáž radiátora na školskom internáte. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 VPK, s.r.o. 36484555 374,21 € 17.09.2024 03.10.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť