Faktúra č. DFB/24/0318

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0318
  • Popis fakturovaného plnenia: Príprava a spracovanie žiadosti o dotáciu
  • Dátum doručenia: 22.08.2024
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0097
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0097 Objednávame si u Vás maliarske potreby. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Štefan Bašista - BAFEX 10741038 0,00 € 13.10.2020 27.10.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0097 Objednávame si u Vás grafickú prípravu, tlač a olep vozidla Toyota. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Marek Kriška - CompuArts 36904601 0,00 € 26.10.2021 04.11.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0097 Objednávame si u Vás prípravu a spracovanie žiadosti o dotáciu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 UNIPROM s.r.o. 46740783 150,00 € 14.08.2024 24.08.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť