Faktúra č. DFB/24/0304

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0304
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 02.09.2024
  • Celková hodnota: 162,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0100
  • Dátum zverejnenia: 07.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0100 Objednávame si u Vás poštové poukazy na adresu v počte 300 kusov. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 Slovenská pošta, a.s. 36631124 0,00 € 19.10.2020 29.10.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0100 Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v školskej jedálni. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 MP KANAL, s.r.o. 45965838 0,00 € 04.11.2021 16.11.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0100 Pranie a žehlenie bielizne. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 FeGa-Tex s.r.o. 50748301 183,70 € 20.10.2023 26.10.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
0100 Čistiace potreby na internát. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 162,60 € 28.08.2024 29.08.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť