Faktúra č. DFB/24/0281

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0281
  • Popis fakturovaného plnenia: Krmivo
  • Dátum doručenia: 12.08.2024
  • Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0092
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0092 Objednávame si u Vás Ubiquiti UAP-AC-LR v počte 3 kusy. Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 WELLNET, s.r.o. 36484610 0,00 € 23.09.2020 06.10.2020 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0092 Objednávame si u Vás IVECO DAILY III - volant. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Erik Bednárik DIELY PRE AUTO 45350744 0,00 € 11.10.2021 26.10.2021 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0092 Objednávame si u Vás aktualizáciu virtuálnej prehliadky školy. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Tomáš Kočik 43922848 200,00 € 08.12.2022 20.12.2022 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0092 Objednávame si u Vás revíziu tachografu autobusu Iveco PO246HX a náhradný kotúč do tachografu. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Doprava a mechanizácia, a. s. Prešov 00605956 223,62 € 27.09.2023 27.09.2023 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. riaditeľ školy Objednávka
0092 Objednávame si u vás potravu pre dravce. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Slavomír Kukurugya - Horus 33594023 150,00 € 09.08.2024 21.08.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Objednávka
Tlačiť