Faktúra č. DFB/24/0173

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov
  • IČO: 51896109
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 17.05.2024
  • Celková hodnota: 400,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 8/019-2024
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
8/019-2024 Čistiace prostriedky. Stredná odborná škola lesnícka, Kollárova 10, Prešov 51896109 Ing. Anton Ferenc -TOPO 32923244 400,74 € 16.05.2024 21.05.2024 Ing. Miroslav Fuchs, PhD. Riaditeľ Objednávka
Tlačiť